朗县仲达镇人民政府2023年度部门预算
2023 年 3 月 15 日
目 录
第一部分 朗县仲达镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县仲达镇人民政府2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县仲达镇人民政府2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县仲达镇人民政府概况
一、主要职能
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9.承办县委、人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入朗县仲达镇2023年部门预算编制范围的部门包括党群办、政务办、财务室、经济与社会保障办、综治办5个行政部门;文化服务中心、农牧林综合服务中心、后勤服务中心、卫生院4个事业部门。
第二部分
朗县仲达镇人民政府2023年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
朗县仲达镇人民政府2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算1755.38万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1677万元,上年结转78.38万元;支出包括:一般公共服务支出1755.38万元,社会保障和就业支出135.64万元,卫生健康支出80.01万元,节能环保支出1万元,农林水支出14.38万元,住房保障支出109.78万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算1755.38万元,其中:本年收入一般公共预算资金收入1677万元,占95.53%;上年结转结余一般公共预算资金78.38万元,占4.47% 。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算1755.38万元,其中:基本支出1473.13万元,占83.92%;项目支出282.25万元,占16.08%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算1755.38万元。收入为一般公共预算拨款1755.38万元,包括:一般公共预算当年拨款收入1677万元,上年结转结余78.38万元;支出包括:一般公共服务支出1414.57万元,社会保障和就业支出135.64万元,卫生健康支出80.01万元,节能环保支出1万元,农林水支出14.38万元,住房保障支出109.78万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款1677万元,比2022 年执行数1502.17万元,增长174.83万元,占11.63%,主要原因: 2023年仲达镇调出人员较少,新增人员较多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1414.57万元,占84.35%;社会保障和就业支出135.64万元,占8.09%,卫生健康支出80.01万元,占4.77%,节能环保支出1万元,占0.06%,农林水支出14.38万元,占0.86%,住房保障支出109.78万元,占6.55%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2023年预算数为10.9万元,比2022年执行数1.5万元,增加9.4万元,增长6.26%,主要:2023年人大保障机制经费预算较多。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为1199.26万元,比2022年执行数1078.38万元,增加120.88万元,增长11.20%。主要是2023年仲达镇调出人员较少,新增人员较多。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数126.38万元,比2022年执行数98.27,增加28.11万元,增长28.60%,主要是2023年仲达镇调出人员较少,新增人员较多。
4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为7.03 万元,与2022年执行数7.03万元相等,无变化。
5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)及其他纪检监察事务(项)2023年预算数为1万元,与2022年执行数1万元相等,无变化。
6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为4万元,与2022年执行数4万元相等,无变化。
7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)2023年预算数为20万元,与2022年执行数20万元相等,无变化。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数113.10万元,比2022年执行数117.04万元,减少3.94万元,降低3.36%,主要是2023年人员变得较大。
9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数1.82万元,比2022年执行数1.89万元,减少0.07万元,降低3.70%,主要是2023年人员变得较大。
10、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数0.72万元,比2022年执行数0.73万元,减少0.01万元,降低1.36%,主要是2023年人员变得较大。
11、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2023年预算数为3万元,与2022年执行数3万元相等,无变化。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为6.87万元,比2022年执行数7.09万元,减少0.22万元,降低3.10%,主要是2023年人员变得较大。
13、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2023年预算数为1万元,与2022年执行数1万元相等,无变化。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为109.78万元,比2022年执行数97.6万元,增加12.18万元,增长12.47%,主要是2023年干部住房公积金提高。
15、政协事务(类)其他政协事务支出(款)2023年预算为2万元。
16、组织事务(类)其他组织事务支出(款)2023年预算为64万元。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算为61.5万元。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算为8.64万元。
19、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2023年预算为14.38万元,与2022年执行数25.69万元,减少11.31万元,减少78.65%,主要是2023年支出较少。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出1473.13万元,其中:
人员经费1401.38万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)。
公用经费71.76万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为21.23万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费19.11万元,公务接待费2.12万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加2万元,增长9.42%,主要是2023年仲达镇调出人员较少,新增人员较多。
2023年仲达镇人民政府公务用车保有量为5辆。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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仲达镇人民政府2023年度没有政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
2023年仲达镇人民政府机关运行经费财政拨款预算71.76万元,比2022年预算数68.45万元,增长3.31万元,增加4.83%。
(二)政府采购情况说明
2023年仲达镇人民政府无政府采购预算支出。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月底,仲达镇人民政府共有车辆5辆,其中,领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、垃圾专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)2023年预算绩效目标管理情况
2023年实行目标管理31个,资金1755.38万元,其中:工资性支出923.24万元,其他社会保险缴费2.54万元,其他工资福利支出184.35万元,机关事业单位养老保险缴费113.10万元,城镇职工基本医疗保险缴费61.5万元,公务员医疗补助6.87万元,住房公积金109.78万元,商品和服务支出53.09万元,工会经费18.67万元,乡、村两级党建经费159.38万元,纪委工作经费1万元,纪委工作人员经费7.03万元,人大工作经费1.5万元,乡村振兴专干专项经费13.91万元,虫草返还经费16.56万元,房租返还4.82万元,基层武装部民兵经费1万元,食堂伙食补助,7万元,自来水站运转经费15万元,维稳经费3万元,综治经费1万元,基层政权建设经费20万元,疫情防疫(鼠防)经费3万元,农村环境卫生保护经费1万元,预防青少年违法犯罪经费1万元,干部体检8.64万元,油料费2万元,人大履职经费4.4万元,加油站值班补助4万元,政协委员经费2万元,乡镇人大代表活动之家经费5万元。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2023年仲达镇人民政府无扶贫资金预算。
(六)政府债务情况
截止2023年1月31日,仲达镇人民政府没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附表4-1 | |||||
收支预算总表 | |||||
部门/单位:仲达镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 1,677.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,414.57 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 135.64 | |||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 80.01 | ||||
十一、节能环保支出 | 1.00 | ||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | 14.38 | ||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 109.78 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 1,677.00 | 本年支出合计 | 1,755.38 | ||
上年结转结余 | 78.38 | 年终结转结余 | |||
收入总计 | 1,755.38 | 支出总计 | 1,755.38 | ||
附表4-2 | ||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
部门/单位:仲达镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位) 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
148 | 仲达镇人民政府 | 1,755.38 | 1,677.00 | 1,677.00 | 78.38 | 78.38 | ||||||||||
148001 | 朗县仲达镇人民政府 | 1,755.38 | 1,677.00 | 1,677.00 | 78.38 | 78.38 | ||||||||||
合 计 | 1,755.38 | 1,677.00 | 1,677.00 | 78.38 | 78.38 | |||||||||||
附表4-3 | ||||||||||||
支出总表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
148001 | 朗县仲达镇人民政府 | 1,755.38 | 1,401.38 | 71.76 | 282.25 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,414.57 | 1,107.59 | 71.76 | 235.23 | |||||||
20101 | 人大事务 | 10.90 | 10.90 | |||||||||
2010101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.40 | 4.40 | |||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,325.64 | 1,107.59 | 71.76 | 146.30 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 1,199.26 | 1,107.59 | 71.76 | 19.92 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126.38 | 126.38 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 8.03 | 8.03 | |||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 7.03 | 7.03 | |||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
20132 | 组织事务 | 64.00 | 64.00 | |||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 64.00 | 64.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.64 | 115.64 | 20.00 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.10 | 113.10 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.10 | 113.10 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.54 | 2.54 | |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.72 | 0.72 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 80.01 | 68.37 | 11.64 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.01 | 68.37 | 8.64 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 61.50 | 61.50 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.64 | 8.64 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
21104 | 自然生态保护 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 14.38 | 14.38 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 14.38 | 14.38 | |||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.38 | 14.38 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 109.78 | 109.78 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 109.78 | 109.78 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 109.78 | 109.78 | |||||||||
合 计 | 1,755.38 | 1,401.38 | 71.76 | 282.25 | ||||||||
附表4-4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
部门/单位:仲达镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 1,677.00 | 一、本年支出 | 1,755.38 | ||
(一)一般公共预算资金 | 1,677.00 | (一)一般公共服务支出 | 1,414.57 | ||
(二)政府性基金预算资金 | (二)外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算资金 | (三)国防支出 | ||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 135.64 | ||||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 80.01 | ||||
(十一)节能环保支出 | 1.00 | ||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | 14.38 | ||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 109.78 | ||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十四)其他支出 | |||||
(二十五)债务付息支出 | |||||
(二十六)债务发行费用支出 | |||||
(二十七)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 78.38 | 二、年终结转结余 | |||
(一)政府预算资金 | |||||
(二)一般公共预算资金 | 78.38 | ||||
(三)一般债券 | |||||
(四)外国政府和国际组织贷款 | |||||
(五)外国政府和国际组织赠款 | |||||
(六)政府性基金预算资金 | |||||
(七)专项债券 | |||||
(八)国有资本经营预算资金 | |||||
(九)社会保险基金预算资金 | |||||
收入总计 | 1,755.38 | 支出总计 | 1,755.38 | ||
附表4-5 | |||||
一般公共预算收支总表 | |||||
部门/单位:仲达镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 1,677.00 | 一、本年支出 | 1,755.38 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 1,677.00 | (一)一般公共服务支出 | 1,414.57 | ||
(二)外交支出 | |||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 135.64 | ||||
(九)卫生健康支出 | 80.01 | ||||
(十)节能环保支出 | 1.00 | ||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 14.38 | ||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)援助其他地区支出 | |||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十九)住房保障支出 | 109.78 | ||||
(二十)粮油物资储备支出 | |||||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十二)其他支出 | |||||
(二十三)债务付息支出 | |||||
(二十四)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转 | 78.38 | 年终结转结余 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 78.38 | ||||
收入总计 | 1,755.38 | 支出总计 | 1,755.38 | ||
附表4-6 | |||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
148001 | 朗县仲达镇人民政府 | 1,755.38 | 1,401.38 | 71.76 | 282.25 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,414.57 | 1,107.59 | 71.76 | 235.23 | ||||
20101 | 人大事务 | 10.90 | 10.90 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.40 | 4.40 | ||||||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,325.64 | 1,107.59 | 71.76 | 146.30 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,199.26 | 1,107.59 | 71.76 | 19.92 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126.38 | 126.38 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 8.03 | 8.03 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 7.03 | 7.03 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 64.00 | 64.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 64.00 | 64.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.64 | 115.64 | 20.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.10 | 113.10 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.10 | 113.10 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.54 | 2.54 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.72 | 0.72 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 80.01 | 68.37 | 11.64 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.01 | 68.37 | 8.64 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 61.50 | 61.50 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.64 | 8.64 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 14.38 | 14.38 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 14.38 | 14.38 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.38 | 14.38 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 109.78 | 109.78 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 109.78 | 109.78 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 109.78 | 109.78 | ||||||
合 计 | 1,755.38 | 1,401.38 | 71.76 | 282.25 | |||||
附表4-7 | ||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
148001 | 朗县仲达镇人民政府 | 1,473.13 | 1,401.38 | 71.76 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,401.38 | 1,401.38 | |||||
30101 | 基本工资 | 174.84 | 174.84 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 688.43 | 688.43 | |||||
30103 | 奖金 | 59.97 | 59.97 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.10 | 113.10 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.50 | 61.50 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.87 | 6.87 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 | |||||
30113 | 住房公积金 | 109.78 | 109.78 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 184.35 | 184.35 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 71.76 | 71.76 | |||||
30201 | 办公费 | 12.17 | 12.17 | |||||
30206 | 电费 | 9.20 | 9.20 | |||||
30207 | 邮电费 | 6.84 | 6.84 | |||||
30211 | 差旅费 | 1.25 | 1.25 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 0.70 | 0.70 | |||||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |||||
30217 | 公务接待费 | 2.12 | 2.12 | |||||
30228 | 工会经费 | 18.67 | 18.67 | |||||
30229 | 福利费 | 0.29 | 0.29 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 17.11 | 17.11 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.41 | 1.41 | |||||
合 计 | 1,473.13 | 1,401.38 | 71.76 | |||||
附表4-8 | |||||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | 21.23 | 19.11 | 19.11 | 2.12 | |||||
148 | 仲达镇人民政府 | 21.23 | 19.11 | 19.11 | 2.12 | ||||
148001 | 朗县仲达镇人民政府 | 21.23 | 19.11 | 19.11 | 2.12 | ||||
附表4-9 | ||||||||||||
项目支出绩效表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
148001-朗县仲达镇人民政府 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 923.24 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 2.54 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 184.35 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 113.10 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 61.50 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 6.87 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005094-住房公积金 | 109.78 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 53.09 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
54000021Y000000005227-工会经费 | 18.67 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
54042621T000000054777-乡、村两级党建经费 | 81.00 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 慰问表彰党员等 | ≥ | 25 | 人数 | 10 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 制作宣传栏文化墙 | ≥ | 30 | 处 | 50 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 党建工作能力提升 | 定性 | 优良中低 | % | 20 | ||||||
54042621T000000054783-纪检工作经费 | 1.00 | 产出指标 | 质量指标 | 信访举报办结率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 案件事故发生次数 | ≤ | 次 | 反向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | ≤ | 次 | 反向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 相关会议调研次数 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 审查调查次数 | ≥ | 5 | 次 | 50 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 立案案件办结率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤ | 10000 | 元 | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部能力 | 定性 | 优良中低 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 问题线索处置率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 审查调查次数 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣讲培训次数 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
54042621T000000054784-纪检工作人员经费 | 7.03 | 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高纪检干部能力、办案能力 | 定性 | 优良中低 | % | 20 | 正向指标 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤ | 70300 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成纪检各项工作 | ≥ | 1 | 项 | 40 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 次 | 反向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 个 | 正向指标 | |||||||
54042621T000000054803-人大工作经费 | 1.50 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 召开人大会议 | ≥ | 2 | 次 | 40 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 代表履职情况 | 定性 | 优良中低 | % | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 无 | ≤ | 万元 | 正向指标 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤ | 15000 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
54042621T000000054806-乡村振兴专干专项经费 | 13.92 | 产出指标 | 时效指标 | 无 | ≤ | 年 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村、镇工作人员对专干满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 无 | ≤ | 万元 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 无 | ≤ | 人 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 专干人数 | = | 8 | 人 | 40 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成专干各项工作 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 无 | ≤ | 13.92 | 万 | 20 | 反向指标 | |||||
54042621T000000054814-虫草返还经费 | 16.56 | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众困难 | 定性 | 优良中低 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 无 | ≤ | 月 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 安全指标 | 无 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤ | 165600 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | ≤ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金兑现覆盖村 | ≥ | 3 | 万元/村 | 40 | 正向指标 | |||||
54042621T000000054816-房租返还 | 4.82 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 无 | ≤ | 万元 | 正向指标 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤ | 48200 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 制作横幅 | ≥ | 20 | 条 | 40 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证完成各项工作 | 定性 | 优良中低 | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
54042621T000000054819-基层武装部民兵经费 | 1.00 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 强化民兵质量 | 定性 | 优中良差 | % | 20 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | = | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 武装购买装备及物资 | ≤ | 0.8 | 万元 | 20 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 无 | ≤ | 万元 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
54042621T000000054821-仲达食堂伙食补助 | 7.00 | 产出指标 | 成本指标 | 成本投入率 | = | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 制作菜品 | ≥ | 5 | 种 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 无 | ≤ | 万元 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就餐人员满意度 | ≥ | 16 | 人数 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 伙食质量 | 定性 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部生产生活 | 定性 | 优良中低 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54042621T000000054825-仲达自来水站运转经费 | 15.00 | 产出指标 | 时效指标 | 无 | ≤ | 年 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 无 | ≤ | 万元 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成资金使用率 | ≥ | 95 | % | 50 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 无 | = | % | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 无 | ≥ | 年 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障通水,保障人生生命安全 | 定性 | 优良中低 | % | 20 | 正向指标 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤ | 150000 | 元 | 10 | 反向指标 | |||||
54042621T000000054828-仲达维稳经费 | 3.00 | 产出指标 | 质量指标 | 群众安全感 | 定性 | 优良中低 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定、提高群众安全感 | 定性 | 优良中低 | % | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 投入资金 | = | 3 | 万元 | 40 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 无 | ≤ | 万元 | 正向指标 | |||||||
54042621T000000054831-综治经费 | 1.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | ≥ | % | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全社会综治工作 | ≥ | 1 | 万元 | 40 | 正向指标 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤ | 10000 | 元 | 20 | 反向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 无 | ≤ | 万元 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会持续稳定、提高群众安全感 | 定性 | 优良中低 | 20 | 正向指标 | ||||||
54042621T000000054834-基层政权建设经费 | 20.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层各项建设 | 定性 | 优良中低 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 无 | ≥ | 5 | 项 | 40 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 无 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 安全指标 | 无 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 定性 | 人 | 正向指标 | |||||||
成本指标 | 社会成本指标 | 基层政权建设 | 定性 | 优良中低 | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
54042621T000000054836-疫情防疫(鼠防)经费 | 3.00 | 产出指标 | 质量指标 | 降低旱獭出没率 | 定性 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 防灭獭次数 | ≥ | 1 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | = | % | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 疫情防控物资成本 | ≤ | 万元 | 反向指标 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 降低疫情影响,提高全民防疫意识 | 定性 | 人 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 采购疫情防疫物资 | ≥ | 2 | 次 | 40 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本投入率 | = | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 鼠防物资成本 | ≤ | 万元 | 反向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 疫情防控会议数 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障全民生命财产安全 | 定性 | 优良中低 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||
54042621T000000054838-农村环境卫生保护经费 | 1.00 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保护生态环境 | 定性 | 优良 | % | 20 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 定性 | 正向指标 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出率 | = | 1 | 万元 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 无 | ≥ | 万元 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成资金 | ≤ | 1 | 万元 | 40 | 反向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | % | 10 | 正向指标 | |||||
54042622T000000402629-预防青少年违法犯罪 | 1.00 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇主要领导开展青少年宣传教育工作 | ≥ | 次 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 青少年健康成长 | 定性 | 人 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 青少年法律宣传教育覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年法律意识 | 定性 | 优良中低 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||
54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 8.64 | 产出指标 | 数量指标 | 核定发放干部职工人数 | ≤ | 53 | 人 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检经费人均追加年限 | = | 2 | 年 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及离退休干部疾病的发生和发展,提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委、政府对广大干部职工及离退休人员的关心和关爱,让广大干部职工和离退休人员充分享受我区改革发展成果 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放,按时发放 | 定性 | 2022年扎 | 5 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 干部职工2022年体检标准 | = | 500 | 元/人年 | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检经费发放准确率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 干部职工2021年补发标准 | = | 1800 | 元/人年 | 10 | ||||||
54042623T000000999710-油料费 | 2.00 | 产出指标 | 成本指标 | 成本投入率 | = | 100 | % | 60 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高开展基层工作 | 定性 | 优良中低 | % | 20 | ||||||
54042623T000000999960-人大代表履职经费 | 4.40 | 产出指标 | 数量指标 | 制作横幅 | ≥ | 20 | 条 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 办理人大提案 | ≥ | 10 | 条 | 20 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤ | 4.4 | 万元 | 20 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展影响 | 定性 | 可持续 | 20 | |||||||
54042623T000001000079-加油站值班补助 | 4.00 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | 定性 | 长期 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤ | 4 | 万元 | 20 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 横幅制作数量 | ≥ | 20 | 条 | 40 | ||||||
54042623T000001000151-政协委员经费 | 2.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥ | 25 | 人(户) | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高政协表达履职能力 | ≥ | 25 | 人/次 | 40 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训 | ≥ | 1 | 次 | 40 | ||||||
54042623T000001027768-乡镇人大代表之家活动经费 | 5.00 | 产出指标 | 数量指标 | 年度支出30% | ≥ | 30 | % | 50 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升代表整体录制能力 | ≥ | 100 | % | 40 | ||||||
附表4-10 | ||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | ||||||
合 计 | ||||||||
附表4-11 | ||||
政府采购预算表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
合 计 | ||||
附表4-12 | |||||
政府性基金收支总表 | |||||
部门/单位:仲达镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (一)科学技术支出 | ||||
(二)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(三)社会保障和就业支出 | |||||
(四)节能环保支出 | |||||
(五)城乡社区支出 | |||||
(六)农林水支出 | |||||
(七)交通运输支出 | |||||
(八)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(九)商业服务业等支出 | |||||
(十)金融支出 | |||||
(十一)其他支出 | |||||
(十二)债务还本支出 | |||||
(十三)债务付息支出 | |||||
(十四)债务发行费用支出 | |||||
(十五)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
附表4-13 | |||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
合 计 | |||||||||
附表4-14 | ||||||||
政府性基金基本支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
合 计 | ||||||||
附表4-15 | |||||||||
政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | |||||||||
附表4-16 | |||||||||||||
项目支出表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054777-乡、村两级党建经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 159.38 | 81.00 | 78.38 | ||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054783-纪检工作经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054784-纪检工作人员经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 7.03 | 7.03 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054803-人大工作经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054806-乡村振兴专干专项经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 13.92 | 13.92 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054814-虫草返还经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 16.56 | 16.56 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054816-房租返还 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 4.82 | 4.82 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054819-基层武装部民兵经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054821-仲达食堂伙食补助 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054825-仲达自来水站运转经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054828-仲达维稳经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054831-综治经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054834-基层政权建设经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054836-疫情防疫(鼠防)经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
3-专项资金项目 | 54042621T000000054838-农村环境卫生保护经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042622T000000402629-预防青少年违法犯罪 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||
54042623T000000999710-油料费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
1-经常性项目 | 54042623T000000999960-人大代表履职经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 4.40 | 4.40 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042623T000001000079-加油站值班补助 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042623T000001000151-政协委员经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
54042623T000001027768-乡镇人大代表之家活动经费 | 148001-朗县仲达镇人民政府 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
合 计 | 282.25 | 203.87 | 78.38 | ||||||||||