中共朗县委员会宣传部2023年度部门预算
2023年3月10日
目 录
第一部分 朗县县委宣传部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县县委宣传部2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县县委宣传部2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县县委宣传部概况
一、主要职能
县委宣传部是主管意识形态工作的综合职能部门。
1、负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和党员教育工作。制定理论教学规划,组织编写辅导材料,培训基层理论骨干;对全县各级党委学习中心组的学习进行规划、培训、指导、考核、评比。
2、负责规划、部署全县思想政治工作,会同有关部门研究和改进城乡基层思想政治工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。
3、负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作,负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传,对县新闻媒体实施方针政策的指导。
4、负责全县对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全县的外宣工作。
5、负责从宏观上指导文化文艺工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对文化艺术部门从政治方向和方针政策方面实施领导。
6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全县文明单位、村镇、社区、未成年思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。互联网信息办公室主要职责落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设,指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理;负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管,指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划,协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作;负责重点新闻网站的规划建设、组织、协调网上宣传工作,依法查处违法违规网站,指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入等互联网基础管理工作,在职责范围内指导全县互联网有关部门开展工作,履行国家规定的其他职责。
二、部门预算单位构成
纳入西藏林芝朗县县委宣传部加挂朗县互联网信息办公室牌子,2023年部门预算编制范围的包括部办公室、新闻宣传组、朗县“四讲四爱”小组办公室、精神文明办、理论教育组、文艺组、民族团结办公室、网评中心、财务室及文化市场综合执法大队(扫黄打非办)等十个组室。
第二部分
朗县县委宣传部2023年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
朗县县委宣传部2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算636.35万元。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出491.62万元、文化旅游体育与传媒支出17.33万元、社会保障和就业支出51.08万元、卫生健康支出33.56万元、住房保障支出42.76万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算636.35万元;一般公共预算拨款收入636.35万元,占100%。
三、2022年部门支出总表的说明
2023年支出预算数636.35万元,其中:基本支出528.78万元,占支出总数83.09%;项目支出107.57万元,占支出总数16.90%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算636.35万元,全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:支出包括:一般公共服务支出491.62万元、文化旅游体育与传媒支出17.33万元、社会保障和就业支出51.08万元、卫生健康支出33.56万元、住房保障支出42.76万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款636.35万元,比2022年执行数618.71万元,增加17.64万元,增长2.9%,拨款规模趋于稳定。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年一般公共预算当年拨款636.35万元,包括一般公共服务支出491.62万元,占77.26%;文化旅游体育与传媒支出17.33万元,占2.72%;社会保障和就业支出51.08万元,占8.03%;卫生健康支出33.56万元,占5.27%;住房保障支出42.76万元,占6.72%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)宣传事务支出(款)行政运行(项)2023年预算数为404.62万元,比2022年执行数416.37万元减少17.75万元,减少2.8%,趋于稳定。
2.一般公共服务支出(类)宣传事务支出(款)其他宣传事务支出(项)2023年预算数为87万元,比2022年执行数73万元增加14万元,增加19.18%,主要是其他宣传事务工作增多,经费相应增加。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2023年预算数为17.33万元。主要是上年结转县级融合媒体建设项目资金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数49.99万元,比2022年执行数53.17万元减少3.18万元,减少5.98%,趋于稳定。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数1.09万元,比2022年执行数1.21万元减少0.12万元,减少9.91%,趋于稳定;
6社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险的补助(项)2023年预算数0.31万元,比2022年执行数0.33万元减少0.02万元,下降6.06%,趋于稳定;
7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数3.14万元,比2022年执行数3.12增加0.02万元,增长0.64%,趋于稳定,政策因素有所变动。
8.健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算数27.18万元比2022年执行数28.91万元减少1.73万元,减少5.98%,主要是社保缴纳基数调整,经费有所变动。
9.房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2023年预算数42.76万元比2022年预算数42.93万元减少0.17万元,减少0.40%,要是公积金缴纳基数调整,经费有所变动。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出528.78万元,主要包括:工资福利支出499.53万元(基本工资77.15万元、津贴补贴249.04万元、奖金25.83万元,事业单位养老保险缴费49.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费27.18万元、公务员医疗补助缴费3.14万元、其他社会保险缴费1.09万元(失业保险0.78万元、工伤保险0.31万元)、其他工资福利支出23.35万元,住房公积金42.76万元。
公用经费29.25 万元,主要包括:商品和服务支出办公费7.14万元、水费0.07万元、邮电费4.2万元、差旅费1.50万元、维修(护)费0.50万元、公务接待费0.95万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费7.64万元、工会经费7.13万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为 8.59万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 7.64万元,公务接待费 0.95 万元。2023年“三公”经费预算比2022年无变化。
我单位无公务用车购置费,车辆保有1辆,预计2023年公务接待国内公务接待20余批次、100余人次。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
单位/ |
单位/科 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2023年我部机关运行经费财政拨款预算29.25万元,比2022年预算30.48万元减少1.23万元,减少4.04%,趋于稳定。
(二)政府采购情况说明。
2023年预算本单位未安排政府采购业务。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2023年2月底,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是领导及干部下乡用途的车辆。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。2023年部门预算未安排购置车辆。
(四)2023年预算绩效目标管理情况。
2023年对预算所有支出实行绩效目标管理,实行绩效目标管理19项目,资金636.35万元。附项目支出绩效表。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年本部门无扶贫相关资金。
(六)政府债务情况。
2023年本部门无使用和管理政府债券资金情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附表4-1 | |||||
收支预算总表 | |||||
部门/单位:朗县县委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 636.35 | 一、一般公共服务支出 | 491.62 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17.33 | |||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 51.08 | |||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 33.56 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 42.76 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 636.35 | 本年支出合计 | 636.35 | ||
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收入总计 | 636.35 | 支出总计 | 636.35 | ||
附表4-2 | ||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
部门/单位:朗县县委宣传部 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位) 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
109 | 朗县县委宣传部 | 636.35 | 636.35 | 636.35 | ||||||||||||
109001 | 中共朗县县委宣传部 | 636.35 | 636.35 | 636.35 | ||||||||||||
合 计 | 636.35 | 636.35 | 636.35 | |||||||||||||
附表4-3 | ||||||||||||
支出总表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
109001 | 中共朗县县委宣传部 | 636.35 | 499.53 | 29.25 | 107.57 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 491.62 | 375.37 | 29.25 | 87.00 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 491.62 | 375.37 | 29.25 | 87.00 | |||||||
2013301 | 行政运行 | 404.62 | 375.37 | 29.25 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 87.00 | 87.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.33 | 17.33 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 17.33 | 17.33 | |||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.33 | 17.33 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.08 | 51.08 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.99 | 49.99 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.99 | 49.99 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 33.56 | 30.32 | 3.24 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 3.14 | 3.24 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.14 | 3.14 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.24 | 3.24 | |||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 27.18 | 27.18 | |||||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 27.18 | 27.18 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 42.76 | 42.76 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 42.76 | 42.76 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 42.76 | 42.76 | |||||||||
合 计 | 636.35 | 499.53 | 29.25 | 107.57 | ||||||||
附表4-4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
部门/单位:朗县县委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 636.35 | 一、本年支出 | 636.35 | ||
(一)一般公共预算资金 | 636.35 | (一)一般公共服务支出 | 491.62 | ||
(二)政府性基金预算资金 | (二)外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算资金 | (三)国防支出 | ||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 17.33 | ||||
(八)社会保障和就业支出 | 51.08 | ||||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 33.56 | ||||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 42.76 | ||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十四)其他支出 | |||||
(二十五)债务付息支出 | |||||
(二十六)债务发行费用支出 | |||||
(二十七)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
(一)政府预算资金 | |||||
(二)一般公共预算资金 | |||||
(三)一般债券 | |||||
(四)外国政府和国际组织贷款 | |||||
(五)外国政府和国际组织赠款 | |||||
(六)政府性基金预算资金 | |||||
(七)专项债券 | |||||
(八)国有资本经营预算资金 | |||||
(九)社会保险基金预算资金 | |||||
收入总计 | 636.35 | 支出总计 | 636.35 | ||
附表4-5 | |||||
一般公共预算收支总表 | |||||
部门/单位:朗县县委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 636.35 | 一、本年支出 | 636.35 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 636.35 | (一)一般公共服务支出 | 491.62 | ||
(二)外交支出 | |||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 17.33 | ||||
(八)社会保障和就业支出 | 51.08 | ||||
(九)卫生健康支出 | 33.56 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)援助其他地区支出 | |||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十九)住房保障支出 | 42.76 | ||||
(二十)粮油物资储备支出 | |||||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十二)其他支出 | |||||
(二十三)债务付息支出 | |||||
(二十四)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | |||||
收入总计 | 636.35 | 支出总计 | 636.35 | ||
附表4-6 | |||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
109001 | 中共朗县县委宣传部 | 636.35 | 499.53 | 29.25 | 107.57 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 491.62 | 375.37 | 29.25 | 87.00 | ||||
20133 | 宣传事务 | 491.62 | 375.37 | 29.25 | 87.00 | ||||
2013301 | 行政运行 | 404.62 | 375.37 | 29.25 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.33 | 17.33 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 17.33 | 17.33 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.33 | 17.33 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.08 | 51.08 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.99 | 49.99 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.99 | 49.99 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.78 | 0.78 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 33.56 | 30.32 | 3.24 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 3.14 | 3.24 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.14 | 3.14 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.24 | 3.24 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 27.18 | 27.18 | ||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 27.18 | 27.18 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 42.76 | 42.76 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 42.76 | 42.76 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 42.76 | 42.76 | ||||||
合 计 | 636.35 | 499.53 | 29.25 | 107.57 | |||||
附表4-7 | ||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
109001 | 中共朗县县委宣传部 | 528.78 | 499.53 | 29.25 | ||||
301 | 工资福利支出 | 499.53 | 499.53 | |||||
30101 | 基本工资 | 77.15 | 77.15 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 249.04 | 249.04 | |||||
30103 | 奖金 | 25.83 | 25.83 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.99 | 49.99 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.18 | 27.18 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.14 | 3.14 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | |||||
30113 | 住房公积金 | 42.76 | 42.76 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 23.35 | 23.35 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 29.25 | 29.25 | |||||
30201 | 办公费 | 7.14 | 7.14 | |||||
30205 | 水费 | 0.07 | 0.07 | |||||
30207 | 邮电费 | 4.20 | 4.20 | |||||
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |||||
30217 | 公务接待费 | 0.95 | 0.95 | |||||
30228 | 工会经费 | 7.13 | 7.13 | |||||
30229 | 福利费 | 0.12 | 0.12 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.64 | 7.64 | |||||
合 计 | 528.78 | 499.53 | 29.25 | |||||
附表4-8 | |||||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | 8.59 | 7.64 | 7.64 | 0.95 | |||||
109 | 朗县县委宣传部 | 8.59 | 7.64 | 7.64 | 0.95 | ||||
109001 | 中共朗县县委宣传部 | 8.59 | 7.64 | 7.64 | 0.95 | ||||
附表4-9 | ||||||||||||
项目支出绩效表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
109001-中共朗县县委宣传部 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 352.02 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 1.09 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 23.35 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 49.99 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.18 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 3.14 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005094-住房公积金 | 42.76 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | = | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 22.12 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
54000021Y000000005227-工会经费 | 7.13 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54042621T000000054368-精神文明建设办公室专项经费 | 3.00 | 产出指标 | 成本指标 | 每次活动奖金 | ≥ | 5000 | 元 | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 精神文明模范宣传覆盖面 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 组织活动参与度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众社会主义核心价值观 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 参加活动人次 | ≥ | 1000 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 活动内容丰富度 | 定性 | 优良 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 精神文明实践活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 效果指标 | 人民群众文化生活不断丰富 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 人民群众文化生活不断丰富 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
54042621T000000054394-宣传费 | 6.00 | 产出指标 | 数量指标 | 官方网站更新消息数量 | ≥ | 条 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 乡村两级宣传力度 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传覆盖面 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进朗县各方面事业稳步发展 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传政策及理论知识力度 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 更换县城主要道路上宣传标语次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 官方网站点击量增长率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 300 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 出版书籍(报刊、杂志)数量 | ≥ | 册/期 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 舆情及时处置率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ | 条 | 正向指标 | |||||||
54042621T000000054403-《今日朗县》期刊印制专项经费 | 7.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 出版书籍(报刊、杂志)数量 | ≥ | 100 | 册/期 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 官方网站更新消息数量 | ≥ | 500 | 条 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | ≥ | 20 | % | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 舆情及时处置率 | ≥ | 20 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 官方网站点击量增长率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ | 500 | 条 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 | |||||
54042621T000000054407-《朗县形象宣传片》播出经费 | 30.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 大力开展招商引资工作 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ | 条 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 365 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升朗县,加大全国人民对朗县的认识 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 出版书籍(报刊、杂志)数量 | ≥ | 册/期 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 官方网站点击量增长率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 官方网站更新消息数量 | ≥ | 5 | 条 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 舆情及时处置率 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | ≥ | % | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 每次播出宣传片市场 | ≥ | 45 | 秒 | 10 | 正向指标 | |||||
54042621T000000054412-报刊征订、国旗更换及领导画像进寺庙专项经费 | 2.00 | 产出指标 | 时效指标 | 在节日前夕更换 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 县城区域国旗覆盖面 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 2号国旗每面价格 | ≤ | 35 | 元/个 | 10 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造浓厚的节日氛围 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 平均每次更换国旗数量 | ≥ | 500 | 个 | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年更换国旗次数 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 5号国旗每面价格 | ≤ | 9 | 元/个 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升人民群众的爱国情怀 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
54042621T000000054436-互联网信息专项经费 | 5.00 | 产出指标 | 质量指标 | 网络舆情监测和应急处置工作 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 每次参加培训人数 | ≥ | 80 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年举办网络培训会次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 网络安全宣传活动 | ≥ | 4 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 完成网络安全风险评估检测 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 营造风清气正的网络舆情环境 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 全年完成优秀稿件 | ≥ | 240 | 条 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 构建网上网下同心圆,网民发言正面积极 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
54042621T000000054455-主题教育经费 | 20.00 | 产出指标 | 数量指标 | 全县理论中心组学习次数 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 农牧民宣讲队伍 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供坚强理论保障和量和社会氛围 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提供青大的思想舆论保障和精神文化条件 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 每次主题教育宣讲受教育人数 | ≥ | 300 | 人次 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供坚强理论保障和良好社会氛围 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年对农牧民宣讲员培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 学习贯彻党的重要会议精神 | 定性 | 优良 | 10 | 正向指标 | ||||||
54042622T000000730967-基层宣讲员 | 17.33 | 产出指标 | 数量指标 | 出版书籍(报刊、杂志)数量 | ≥ | 12 | 册/期 | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 官方网站点击量增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ | 500 | 条 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 官方网站更新消息数量 | ≥ | 500 | 条 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 舆情及时处置率 | ≥ | 70 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
54042623T000000994348-网络舆情监测 | 14.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 官方网站点击量增长率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 出版书籍(报刊、杂志)数量 | ≥ | 12 | 册/期 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 官方网站更新消息数量 | ≥ | 360 | 条 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 舆情及时处置率 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ | 1000 | 条 | 20 | 正向指标 | |||||
54042623T000001020456-干部职工体检经费 | 3.24 | 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检经费发放准确率 | = | 100 | % | 15 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委、政府对广大干部职工及离退休人员的关心关爱,让广大干部职工和离退休人员充分享受我去改革发展成果 | 定性 | 显著 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 干部职工体检经费人均追加年限 | = | 2 | 年 | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 5 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及离退休干部疾病的发生和发展,提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放,按时完成 | 定性 | 2023年12 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 核定、发放干部职工待遇人数 | = | 18 | 人 | 15 | ||||||
附表4-10 | ||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | ||||||
合 计 | ||||||||
附表4-11 | ||||
政府采购预算表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
合 计 | ||||
附表4-12 | |||||
政府性基金收支总表 | |||||
部门/单位:朗县县委宣传部 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (一)科学技术支出 | ||||
(二)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(三)社会保障和就业支出 | |||||
(四)节能环保支出 | |||||
(五)城乡社区支出 | |||||
(六)农林水支出 | |||||
(七)交通运输支出 | |||||
(八)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(九)商业服务业等支出 | |||||
(十)金融支出 | |||||
(十一)其他支出 | |||||
(十二)债务还本支出 | |||||
(十三)债务付息支出 | |||||
(十四)债务发行费用支出 | |||||
(十五)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
附表4-13 | |||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
合 计 | |||||||||
附表4-14 | ||||||||
政府性基金基本支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
合 计 | ||||||||
附表4-15 | |||||||||
政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合 计 | |||||||||
附表4-16 | |||||||||||||
项目支出表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000054368-精神文明建设办公室专项经费 | 109001-中共朗县县委宣传部 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000054394-宣传费 | 109001-中共朗县县委宣传部 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000054403-《今日朗县》期刊印制专项经费 | 109001-中共朗县县委宣传部 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000054407-《朗县形象宣传片》播出经费 | 109001-中共朗县县委宣传部 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000054412-报刊征订、国旗更换及领导画像进寺庙专项经费 | 109001-中共朗县县委宣传部 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000054436-互联网信息专项经费 | 109001-中共朗县县委宣传部 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042621T000000054455-主题教育经费 | 109001-中共朗县县委宣传部 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
1-经常性项目 | 54042622T000000730967-基层宣讲员 | 109001-中共朗县县委宣传部 | 17.33 | 17.33 | |||||||||
54042623T000000994348-网络舆情监测 | 109001-中共朗县县委宣传部 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
1-经常性项目 | 54042623T000001020456-干部职工体检经费 | 109001-中共朗县县委宣传部 | 3.24 | 3.24 | |||||||||
合 计 | 107.57 | 107.57 | |||||||||||